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新资讯:中注协:将对2022年上市公司财报审计情况全程监控


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30日,“中国注册会计师协会”公众号发布《关于做好上市公司2022年年报审计工作的通知》(以下简称《通知》)称,将对2022年上市公司财务报表审计和内部控制审计情况进行全程监控,并适时启动年报审计监管约谈。

《通知》指出,注册会计师在执行2022年上市公司年报审计工作过程中,要贯彻落实《财政部关于加大审计重点领域关注力度 控制审计风险 进一步有效识别财务舞弊的通知》有关要求,针对货币资金、存货、在建工程和购置资产、资产减值、收入、境外业务、企业合并、商誉、金融工具、滥用会计政策和会计估计、关联方关系及交易等11个近年来财务舞弊易发高发领域,加大关注力度,强化审计程序,做好有效应对。

注册会计师要严格执行审计准则,把审计程序执行到位,加强对风险评估程序、控制测试、函证、监盘、截止测试、检查等常规审计程序的执行,避免出现仅简单勾画程序表格、应对措施与风险评估结果脱节、程序与目标不一致、程序执行不到位、业务工作底稿记录不完整等问题;同时,在审计过程中保持职业怀疑,提高应对财务舞弊的执业能力。

《通知》显示,要重点关注审计风险较高的行业与公司:一是可能触发股票退市条件的上市公司;二是房地产行业上市公司;三是境外业务占比较高的上市公司;四是可能存在持续经营相关的重大不确定性的上市公司;五是频繁变更会计师事务所的上市公司。

中注协表示,将根据《上市公司年报审计监管工作规程》的要求,对2022年上市公司财务报表审计和内部控制审计情况进行全程监控,并适时启动年报审计监管约谈。对涉嫌违反执业准则和职业道德相关规定的事务所和注册会计师,将在2023年度执业质量检查中予以重点关注。(中新经纬APP)

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